尊敬的上级领导:
为了进一步规范我校的财务管理,提高资金使用效率,确保各项教育经费的安全与合理使用,我校根据上级部门的要求,结合本校实际情况,组织开展了财务工作的自查自纠活动。现将自查自纠的情况汇报如下:
一、自查自纠工作的开展情况
1. 成立了由校长牵头,财务人员参与的自查小组,明确分工,责任到人,确保自查工作全面、细致地进行。
2. 制定了详细的自查计划和时间表,明确了自查的重点领域和关键环节,包括预算编制与执行、专项资金管理、资产管理以及财务制度的落实情况等。
3. 组织全体财务人员学习相关法律法规及财经纪律,增强法律意识和责任意识,为自查自纠工作的顺利开展奠定基础。
二、自查发现的主要问题及整改措施
1. 预算编制与执行方面
(1)存在问题:部分项目预算编制不够科学合理,存在预算超支现象。
(2)整改措施:加强预算编制前的调研论证工作,确保预算编制的科学性和合理性;严格控制预算支出,对超出预算的部分及时调整,避免不必要的浪费。
2. 专项资金管理方面
(1)存在问题:专项资金使用过程中存在监管不严的现象。
(2)整改措施:建立健全专项资金管理制度,明确专项资金的使用范围和审批流程,加强对专项资金使用的全过程监督,确保专项资金专款专用。
3. 资产管理方面
(1)存在问题:固定资产账实不符,部分资产未及时入账或报废处理。
(2)整改措施:定期开展固定资产清查盘点工作,确保账实相符;对于新增资产及时办理入库手续,对于报废资产按规定程序报批并及时清理。
4. 财务制度落实情况
(1)存在问题:个别财务管理制度执行不到位,如报销审核把关不严。
(2)整改措施:强化财务制度的学习培训,提高财务人员的专业素质和服务水平;严格执行财务审批程序,确保每笔支出都有据可依、有章可循。
三、下一步工作打算
1. 持续深化财务管理工作,不断完善内部控制体系,提升管理水平。
2. 加强与上级主管部门的沟通协调,及时了解掌握最新政策规定,确保我校财务工作始终符合国家法律法规的要求。
3. 定期开展内部审计检查,发现问题及时整改,防止类似问题再次发生。
综上所述,在此次自查自纠活动中,我们发现了自身存在的不足之处,并采取了一系列有效的整改措施加以改进。今后,我们将继续坚持依法理财、勤俭办学的原则,努力营造一个公开透明、廉洁高效的财务环境,为推动我校教育事业健康发展做出更大贡献。
特此报告,请审阅!
维新镇中心学校
日期:2023年10月18日